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老師計算增值稅的時候是銷項稅減進(jìn)項稅,銷項稅是消費(fèi)者負(fù)擔(dān)的我替國家收取的,進(jìn)項稅是我當(dāng)初買東西負(fù)擔(dān)的,如果應(yīng)納稅是銷項減進(jìn)項的話不就相當(dāng)于我把我應(yīng)該交的稅款用消費(fèi)者交的銷項稅抵扣了而我實(shí)際不用負(fù)擔(dān)任何稅收呢

84784961| 提問時間:2021 11/13 20:58
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學(xué)您好,您交的是增值部分的稅款,其實(shí)增值稅是含稅的,最終承擔(dān)者就是消費(fèi)者的
2021 11/13 21:02
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