問題已解決
軟件退稅的會計分錄該怎么做?超稅負(fù)3%返還的 要先交后退 做法是:1、 借:應(yīng)收賬款 117 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 172、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅17 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 173、借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 17 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 174、借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 17 貸:銀行存款175、借:銀行存款 14 貸 營業(yè)外收入 14這樣做不對么



可是有會計說要走其他應(yīng)收款 不交所得稅 說是這樣做:
借;其他應(yīng)收款 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
可是不明白 要是這樣做 我交稅的時候該怎么做
2017 02/07 17:02

笑笑老師 

2017 02/07 16:43
您好,分錄是做對了,具體退稅金額不知道對不對。

笑笑老師 

2017 02/07 17:08
您好,上面的分錄是正確的。即征即退直接記入營業(yè)外收入
