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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師!為什么銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅,為不直接轉(zhuǎn)入未交增值稅呢



你好,是同一分錄做的哦
2021 11/27 17:02

易 老師 

2021 11/27 17:03
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

84785019 

2021 11/27 17:14
就是不需要那個(gè)轉(zhuǎn)出哈

易 老師 

2021 11/27 17:17
分錄是借必有貸的

84785019 

2021 11/27 17:17
我意思是不需要做(轉(zhuǎn)出未交這步)

易 老師 

2021 11/27 18:02
不轉(zhuǎn)不行,每個(gè)月都要將應(yīng)產(chǎn)稅金確認(rèn)的

84785019 

2021 11/27 18:03
借,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
貸,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)交未交增值稅
交的時(shí)候借,應(yīng)交未交增值稅
貸,銀行存款
就可以嗎

易 老師 

2021 11/27 18:09
可以,年底可以這樣處理的

84785019 

2021 11/27 18:09
每個(gè)月不行嗎

易 老師 

2021 11/27 18:11
如果是借方余額不需轉(zhuǎn),貸方余額轉(zhuǎn)出來
