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問題已解決

老師,收到稅務(wù)局的退稅15000(有關(guān)增值稅代開發(fā)票,后來作廢,需要退稅計入哪個科目?

84785018| 提問時間:2021 11/30 14:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借:銀行存款,貸 :應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,城建稅
2021 11/30 14:41
84785018
2021 11/30 14:44
老師,不用轉(zhuǎn)到其他收益或者營業(yè)外嗎?
鄒老師
2021 11/30 14:44
你好,做之前繳納的相反分錄,不涉及其他收益或者營業(yè)外收入的?
84785018
2021 11/30 14:54
好的,老師,那稅務(wù)多收誤交的300多增值書、附加稅,計入哪里呢?
鄒老師
2021 11/30 14:55
你好,稅務(wù)多收誤交的300多增值稅、附加稅 借 :應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,附加稅 貸:銀行存款?
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