問題已解決
如果這個月發(fā)票沒有來暫估入賬,分錄借:庫存商品,另外一方可以直接掛對方名稱么?還是應(yīng)付賬款-暫估?



你好?可以直接掛對方名稱
2021 12/07 16:25

84784947 

2021 12/07 16:47
如果對方欠我錢,然后她酒先給我,我這邊暫估,另外沖銷她的帳,如果后期她不給我票,那我怎么辦?這邊帳是不是沖不了了?

玲老師 

2021 12/07 16:54
正常做采購的分錄,然后往來對沖。

84784947 

2021 12/08 08:39
那這個之前做的暫估入賬,那后面不來發(fā)票的話這邊就不沖銷了?還是怎么搞?

玲老師 

2021 12/08 08:41
不能取得發(fā)票了,賬務(wù)不用處理了,
匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅。

84784947 

2021 12/08 08:50
老師能不能說明白些?沒聽懂

玲老師 

2021 12/08 08:55
匯算清繳直接作納稅調(diào)整,其他不用做了。

84784947 

2021 12/08 09:05
就是那個沖銷暫估的分錄就不需要做了,然后匯算清繳調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本,是這樣么?那匯算清繳表有主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整表么?

玲老師 

2021 12/08 09:06
是的? ,就是你說的這樣操作 這幾個都對??

84784947 

2021 12/08 09:30
匯算清繳有主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整的專門表格么?

玲老師 

2021 12/08 09:33
你好 有的 有這個扣除表調(diào)整的??

84784947 

2021 12/08 09:37
那這個平時結(jié)轉(zhuǎn)的沒有票的成本零零碎碎的要怎么記錄呢還是怎么搞?

玲老師 

2021 12/08 09:40
你好 正常記成本科目? 賬務(wù)處理沒有區(qū)別

84784947 

2021 12/08 09:42
我的意思是說這些成本肯定和有發(fā)票的成本混一起結(jié)轉(zhuǎn)的,這邊是不是需要搞個表格做個明細登記還是怎么搞的?

玲老師 

2021 12/08 09:48
你好 可以自己登記一下的?
