問題已解決
開具上月的負數(shù)發(fā)票,這月我怎么做分錄,成本怎么結回來,我這月的成本怎么結轉



你好,當時的成本分錄是怎么做的?開完了負數(shù)發(fā)票不需要開正確的是嗎?
2021 12/09 11:57

84785029 

2021 12/09 11:58
上月開了正確的票不夠了,這月才把錯的開負數(shù)

郭老師 

2021 12/09 12:01
借應收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù)
借、主營業(yè)務成本負數(shù)貸、庫存商品負數(shù)。

84785029 

2021 12/09 12:24
我就是這樣做,本月結成本的時候不對

郭老師 

2021 12/09 12:31
你好,出現(xiàn)了什么提示的?你的主營業(yè)務成本是借方負數(shù)嗎?

84785029 

2021 12/09 12:33
我入庫這月的庫存結時.為什么沖的那個也要結里面呢,利潤是負數(shù)了

郭老師 

2021 12/09 12:35
因為你這個月收入紅沖了,你的對應成本也得紅沖。

84785029 

2021 12/09 12:36
做了成本負數(shù)了

郭老師 

2021 12/09 12:37
主營業(yè)務成本在負數(shù)
結轉本損益的時候借本年利潤負數(shù)貸主營業(yè)務成本負數(shù),你看一下有沒有余額,如果是沒有余額的話就是正確的。

84785029 

2021 12/09 14:28
庫存會留下來是吧

郭老師 

2021 12/09 14:30
你好對的是的會的。
