問題已解決
小規(guī)模納稅人把應(yīng)交增值稅做到了銷項稅額,年末怎么做平這賬務(wù)?



您好
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:營業(yè)外收入
2021 12/10 16:39

84785003 

2021 12/10 16:42
可是財務(wù)把全年的增值稅都是做到了銷項稅額去呀?

bamboo老師 

2021 12/10 16:42
請問單位需要繳納增值稅嗎

84785003 

2021 12/10 16:44
小規(guī)模的增值稅好像都是購方繳納的吧?

bamboo老師 

2021 12/10 16:46
不是的啊 銷售方開具了發(fā)票 也要寫增值稅分錄啊 是購買方承擔(dān)而已 但是是銷售方計算繳納

84785003 

2021 12/10 16:47
發(fā)票都是稅局代開預(yù)繳的

bamboo老師 

2021 12/10 16:48
那繳納分錄寫了嗎

84785003 

2021 12/10 16:49
小規(guī)模的增值稅應(yīng)該在應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅科目的,可是上任會計把今年的所有增值稅會計分錄都寫進了應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額里去了

bamboo老師 

2021 12/10 16:50
只是多設(shè)置了三級科目
賬務(wù)處理方式一樣的啊?

84785003 

2021 12/10 16:52
現(xiàn)在總賬的轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)數(shù),不需要沖銷平這筆負(fù)數(shù)嗎?

bamboo老師 

2021 12/10 16:52
轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)數(shù)?
可以把您科目余額表截圖我看看嗎?
上任估計沒做過小規(guī)模 是做一般納稅人的

84785003 

2021 12/10 16:55
好的,麻煩你了

bamboo老師 

2021 12/10 16:56
應(yīng)交稅費借方余額了 下面二級科目呢

84785003 

2021 12/10 16:58
好的,因為圖片太長了所以我縮短了

bamboo老師 

2021 12/10 17:00
沒看見轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)數(shù)啊?

84785003 

2021 12/10 17:02
我是看這里的。。。

bamboo老師 

2021 12/10 17:34
這個是科目提示 不是明細(xì)科目的
您把銷項稅額明細(xì)賬截圖我看看 看什么原因造成借方余額
