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甲公司2x22年5月以一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品發(fā)放給職工作為福該批產(chǎn)品的成本為20000元,計稅價格為25000元,增值稅稅額為3250元,消費稅稅額為2500元,則甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的金額為多少,分錄應(yīng)該怎么寫?

84784999| 提問時間:2021 12/12 20:50
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師
您好,確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬28250 借:應(yīng)付職工薪酬28250 貸:主營業(yè)務(wù)收入25000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)3250 借:主營業(yè)務(wù)成本20000 貸:庫存商品20000 借稅金及附加2500 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅2500
2021 12/12 20:54
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