問題已解決
老師 增值稅及附加稅申報(bào)附表一里的紅沖金額是填在哪里啊



你是13%銷售貨物的嗎,
2021 12/13 14:53

84784987 

2021 12/13 14:58
是的 是填在開具增值稅專用 還是開具其他發(fā)票 還是未開具發(fā)票欄里啊

郭老師 

2021 12/13 15:01
你好,如果這個(gè)是專票的話,再開具的增值稅專票里面,如果是普通發(fā)票的話,再開具的其他發(fā)票里面。

84784987 

2021 12/13 15:50
老師 但是出現(xiàn)這種情況

郭老師 

2021 12/13 15:52
截圖你的申報(bào)表看一下。

84784987 

2021 12/13 15:55
老師這是附表一

郭老師 

2021 12/13 15:58
實(shí)際銷售額是這個(gè)金額嗎?

84784987 

2021 12/13 15:59
實(shí)際銷售額是1016791.27 稅額132182.83 但是紅沖了十萬(wàn)元

郭老師 

2021 12/13 16:01
紅沖的10萬(wàn)是在11月份兒?jiǎn)幔?/div>

84784987 

2021 12/13 16:02
是的 老師 開票系統(tǒng)可以查到

郭老師 

2021 12/13 16:04
你好,你重新上報(bào)匯總試一下。

84784987 

2021 12/13 16:10
老師 還是出來這種

郭老師 

2021 12/13 16:11
你保存的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)提示嗎。

郭老師 

2021 12/13 16:11
還有沒有存根明細(xì)這一申報(bào)表?

84784987 

2021 12/13 16:20
這樣的 老師

郭老師 

2021 12/13 16:22
是這個(gè)表格的,我看下你們都需要填寫哪些表格。

郭老師 

2021 12/13 16:22
不是這個(gè)表格的剛才打錯(cuò)了。


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