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老師好!公司買食用油開了專票。我直接用發(fā)票做了,借:管理費用-福利費 應繳稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:現金 進項稅額轉出是:借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 這樣對嗎?

84785023| 提問時間:2021 12/16 09:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
對,轉出的話就是這么做的。
2021 12/16 09:56
84785023
2021 12/16 10:04
那月底再,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:未交增值稅 也是對的吧? 可是老師,最后 應交增值稅期末余額有個貸方負數,這個貸方負數怎么處理?
84785023
2021 12/16 10:05
我本期銷項和勾選的都核對了,是對的,不明白這個貸方負數是怎么來的,又要怎么處理
東老師
2021 12/16 10:28
這個負數的話,是不是你們的機箱比銷項稅額多呀?
84785023
2021 12/16 10:32
不是的,本期銷項-本期進項%2b本期進項稅額轉出=剛好是本期應交的增值稅。
東老師
2021 12/16 10:49
你這個會計分錄看著都是沒有問題的。
84785023
2021 12/16 10:50
那這個貸方余額如果查不出原因,年底就不能處理是嗎?
東老師
2021 12/16 11:00
您好,看您這個科目的話是不會有負數的呀。
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