国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師您好,公司購商品,入賬借:庫存商品,借,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅,貸銀行存款,然后退貨折讓,收到負(fù)數(shù)發(fā)票,做分錄,借庫存商品負(fù)數(shù),進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,負(fù)數(shù),貸,銀行存款負(fù)數(shù),到月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時候,還需要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)這個退貨的?

84785019| 提問時間:2021 12/20 14:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你退貨的沒有銷售就不需要考慮這個的,你只需要用你的庫存商品借方減去貸方這個余額就可以。
2021 12/20 14:37
84785019
2021 12/20 16:58
是不是我收到發(fā)票是直接入的是待認(rèn)證進(jìn)項稅,所以不需做借,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎,收到進(jìn)項發(fā)票直接做借庫存商品,借待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款 退貨或折讓收到負(fù)數(shù)發(fā)票時做借,庫存商品負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),就行了是嗎
郭老師
2021 12/20 17:38
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取