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老師,收到有負數(shù)的發(fā)票做賬不用管負數(shù)吧,做賬:借:庫存商品 144111.60 貸:銀行存款 144111.60就可以吧?

84784962| 提問時間:07/08 13:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
不行,負數(shù)金額是銷售折讓或退貨,需按發(fā)票沖減。正確分錄: 借:庫存商品 -4407.08 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額) -396.64 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款 -4803.72 (或沖減原付款科目 ) 同時,正數(shù)部分按正常采購: 借:庫存商品 136619.56 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 12295.76 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 148915.32 (正數(shù) + 負數(shù)調(diào)整后金額 )
07/08 13:20
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