問題已解決
老師,收到有負數(shù)的發(fā)票做賬不用管負數(shù)吧,做賬:借:庫存商品 144111.60 貸:銀行存款 144111.60就可以吧?



不行,負數(shù)金額是銷售折讓或退貨,需按發(fā)票沖減。正確分錄:
借:庫存商品 -4407.08
應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額) -396.64
貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款 -4803.72 (或沖減原付款科目 )
同時,正數(shù)部分按正常采購:
借:庫存商品 136619.56
應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 12295.76
貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款 148915.32 (正數(shù) + 負數(shù)調(diào)整后金額 )
07/08 13:20
