問題已解決
19年收到的13萬虛開發(fā)票,普票,當(dāng)時是計入管理費用的,專管員讓調(diào)增,這個分錄怎么做呢?補繳后的滯納金如何做賬務(wù)處理



你好,要補交所得稅嗎?
2021 12/21 09:09

84785035 

2021 12/21 09:10
是的,需要補繳,還有滯納金

海棠老師 

2021 12/21 09:15
企業(yè)匯算清繳補繳所得稅的會計分錄處理如下:
(1)補提所得稅時:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
(2)月末結(jié)轉(zhuǎn)時:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
(3)繳納所得稅和滯納金
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
營業(yè)外支出-滯納金
貸:銀行存款

84785035 

2021 12/21 09:18
那這個13萬的費用調(diào)整分錄怎么做呢?

海棠老師 

2021 12/21 09:52
相關(guān)費用的調(diào)整,管理費用這樣調(diào)回來,調(diào)增利潤
借應(yīng)付賬款或銀行存款
借:以前年度損益調(diào)整- 管理費用
同時,
借:
以前年度損益調(diào)整- 管理費用
貸:
利潤分配-未分配利潤
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤

84785035 

2021 12/21 10:07
沒看懂,啥意思
