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問題已解決

收到勞務(wù)派遣公司的差額發(fā)票怎么作賬

84784984| 提問時間:2021 12/21 13:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)或者主營業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費(fèi)貸、銀行存款。
2021 12/21 13:23
84784984
2021 12/21 13:26
那入賬的是價稅合計(jì)的數(shù)吧,備注中的差額征稅數(shù)不用管吧,我家是小規(guī)模企業(yè)
郭老師
2021 12/21 13:27
你好,小規(guī)模的直接加稅,合計(jì)看合計(jì)的金額就可以的。
84784984
2021 12/21 13:35
那如果是一般人企業(yè)收到這類的發(fā)票,入賬的金額是不是也是價稅合計(jì)數(shù)呢
郭老師
2021 12/21 13:36
他給你開的專票價稅分開,如果是普通發(fā)票,價稅合計(jì)。
84784984
2021 12/21 13:37
好的謝謝
郭老師
2021 12/21 13:37
不要客氣,工作愉快。
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