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有人用我公司的資質(zhì)開要,收的稅款和管理費(fèi)如何入帳

84784951| 提問時(shí)間:2021 12/21 16:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有人用我公司的資質(zhì)開要,收的稅款和管理費(fèi) 借:銀行存款等科目,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021 12/21 16:24
84784951
2021 12/21 16:29
那我確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 那不是記重了嗎
鄒老師
2021 12/21 16:31
你好,你確認(rèn)收入的分錄里面,金額已經(jīng)包括了稅款和管理費(fèi)嗎??
84784951
2021 12/21 16:33
對(duì),按開票金額做的帳
鄒老師
2021 12/21 16:35
你好,那應(yīng)當(dāng)把收的稅款和管理費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,而不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊?
84784951
2021 12/21 16:39
老師,沒明白
鄒老師
2021 12/21 16:41
你好,有人用我公司的資質(zhì)開要,收的稅款和管理費(fèi) 借:銀行存款等科目,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 稅款和管理費(fèi)應(yīng)當(dāng)這樣處理,而不是按你那樣計(jì)入??主營(yíng)業(yè)務(wù)收入核算?
84784951
2021 12/21 16:46
我開好票,如何記帳
鄒老師
2021 12/21 16:48
你好,有人用我公司的資質(zhì)開要,收的稅款和管理費(fèi) 借:銀行存款等科目,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
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