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問題已解決

計(jì)提增值稅時(shí)應(yīng)如何計(jì)提

84785023| 提問時(shí)間:2021 12/31 09:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
如果你是一般納稅人,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2021 12/31 09:55
84785023
2021 12/31 10:00
小規(guī)模納稅人,這個(gè)適用于當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納嗎
郭老師
2021 12/31 10:02
小規(guī)模的不需要計(jì)提,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸銀行。
84785023
2021 12/31 10:19
那我小規(guī)模第三季度給做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)季度如何平回來呢
84785023
2021 12/31 10:20
不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2021 12/31 10:21
小規(guī)模的他沒有進(jìn)項(xiàng),怎么會有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?你怎么做的?
84785023
2021 12/31 10:22
不是的,打錯(cuò)了,是我第三季度做了轉(zhuǎn)出未交增值稅這一筆分錄,現(xiàn)在我如何給平回來呢
郭老師
2021 12/31 10:24
你好,當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的?因?yàn)樾∫?guī)模它就一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
郭老師
2021 12/31 10:24
能寫下之前的完整的分錄嗎?
84785023
2021 12/31 10:26
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
郭老師
2021 12/31 10:28
你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2021 12/31 10:28
看一下哪個(gè)科目還有余額。
84785023
2021 12/31 10:29
那我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那里顯示是負(fù)的了
郭老師
2021 12/31 10:31
看你的明細(xì)帳,不要看應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)包含很多,他有附加稅,印花稅,個(gè)稅,企業(yè)所得稅這些。
郭老師
2021 12/31 10:31
你做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),根本就不影響你的應(yīng)交稅費(fèi)余額,一個(gè)在借方,一個(gè)貸方,它實(shí)際是零。
84785023
2021 12/31 10:33
不是的,我按照您說的調(diào)整完以后,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就顯示在借方,然后我的報(bào)表就是負(fù)的,應(yīng)交稅費(fèi)里其他科目都是平的,
郭老師
2021 12/31 10:35
然后你再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
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