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問題已解決

老師,你好,有個(gè)問題咨詢您一下,以前的暫估(按照回來專票暫估),這個(gè)月收到發(fā)票是普票 ,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,暫估的在8月份,11月份

84785019| 提問時(shí)間:2021 12/31 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的?
2021 12/31 10:11
84785019
2021 12/31 10:26
借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款
84785019
2021 12/31 10:27
現(xiàn)在收到發(fā)票了,沖以前的暫估,按發(fā)票入賬,就是月底結(jié)轉(zhuǎn)成本這塊
郭老師
2021 12/31 10:27
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
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