是不是可以這樣理解,(當(dāng)月開的增值稅專用發(fā)票價稅合計金額 當(dāng)月認證抵扣的價稅合計金額)*萬分之三?還是當(dāng)月認證抵扣的改成當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票?
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