問題已解決
之前做的暫估借庫存 貸應付賬款暫估 現在進來的是服務發(fā)票 怎么沖減啊 之前不該做庫存來 做錯了 這咋辦



反記賬,重新暫估就是了哈。
2022 01/04 17:18

84785026 

2022 01/04 17:21
啊? 之前賬返回去改嗎? 不能直接坐分錄沖紅嗎? ?反記賬不亂了嗎??

家權老師 

2022 01/04 17:28
還沒正式扎帳呢?最好返回去改。你要調賬就把原來的暫估沖銷掉。從新做正確的分錄就是

84785026 

2022 01/04 17:29
之前暫估? ?姐庫存1? ?貸 應付賬款暫估1? ?借成本1? ?貸庫存1? ?是不是這兩筆分錄都沖紅

84785026 

2022 01/04 17:30
返回去改的話? ?那報表不亂了嗎? ??

84785026 

2022 01/04 17:31
返回去改的話? ?怎么改? 把借庫存商品1? 貸應付賬款暫估1刪除嗎

家權老師 

2022 01/04 17:34
是的,把暫估那張憑證改為,你現在正確的分錄,不用刪

84785026 

2022 01/04 17:45
之前暫估? ?姐庫存1? ?貸 應付賬款暫估1? ?借成本1? ?貸庫存1? ? ? ?這是之前得分錄? ?老師? 您看下我要怎么改啊? ?

家權老師 

2022 01/04 17:46
原來的分錄刪除掉,重新在這個憑證上做正確的分錄

84785026 

2022 01/04 17:47
嗯嗯? 那就是? ?姐庫存1? ?貸 應付賬款暫估1? ?借成本1? ?貸庫存1? ? 刪除掉? ? ? ? 做一個借主營業(yè)務成本暫估? 貸應付賬款暫估? ?對嗎? 是這樣嗎

家權老師 

2022 01/04 17:51
是的,按照正確的做就是了。

84785026 

2022 01/04 17:52
那我的報表呢? ?那是在5月暫估的? ?報表需要怎么弄

家權老師 

2022 01/04 17:54
哎,你真的是問問題喜歡繞彎子啊
