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計提本月水電費500元,應該怎么做賬務處理? 是借:管理費用500 貸:應付賬款-水電費500 下月支付時付了,560元,那應該怎么做會計分錄呢? 是這樣? 借:應付賬款-水電費500 管理費用60 貸:現(xiàn)金560 是這樣嗎?

84784969| 提問時間:2022 01/04 17:39
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱:法律職業(yè)資格(律師),注冊稅務師資格(稅務師),會計師-稅務會計,會計領軍人才,法院陪審員
您好,對的。附電費發(fā)票單據(jù)。
2022 01/04 17:41
84784969
2022 01/04 17:45
還有一個問題是:上兩個月廠房租金是4000+5000=9000,都沒有付款,我錯記了,我都記成已付款了,那這個月應該怎么調(diào)賬回來,還未付9000 當時我是借:管理費用-房租4000+5000 貸:現(xiàn)金4000+5000 那我這個月調(diào)賬是借:現(xiàn)金4000+5000 貸:應付賬款4000+5000
稅劍法盾
2022 01/04 17:56
您好,可以的!以后未支付的費用掛預提費用。
84784969
2022 01/04 18:17
沒有設置預提費用這個科目
稅劍法盾
2022 01/04 18:24
您好,就按照你們現(xiàn)有科目核算!
84784969
2022 01/04 18:27
那就只有應付賬款
稅劍法盾
2022 01/04 18:29
您好,也可以先掛應付賬款后面再付!
84784969
2022 01/04 18:33
好的,謝謝
稅劍法盾
2022 01/04 18:37
您好,回答完畢無須回復!
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