問題已解決
工會獨立賬套年末結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)期末余額來結(jié)轉(zhuǎn)嗎



你好,工會獨立賬套年末結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)期末余額來結(jié)轉(zhuǎn)
2022 01/06 10:56

84785033 

2022 01/06 10:57
分錄一般是怎么寫的

紫藤老師 

2022 01/06 10:58
工會的帳(經(jīng)費收支的)一般年末做決算時,一次性結(jié)轉(zhuǎn)就可以,不必月月結(jié)轉(zhuǎn)。
如果有經(jīng)營業(yè)務的就要按月結(jié)轉(zhuǎn)了,涉及到稅費,利潤等等。
借:會費收入、撥繳經(jīng)費收入、上級補助收入、政府補助收入、行政補助收入、事業(yè)收入、投資收益、其他收入
貸:結(jié)余
支出月度結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:結(jié)余
貸:職工活動支出、**支出、業(yè)務支出、行政支出、資本性支出、補助下級支出、事業(yè)支出、其他支出
年度結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:結(jié)余
會費收入、撥繳經(jīng)費收入、上級補助收入、政府補助收入、行政補助收入、事業(yè)收入、投資收益、其他收入
貸:職工活動支出
**支出、業(yè)務支出、行政支出、資本性支出、補助下級支出、事業(yè)支出、其他支出

84785033 

2022 01/06 11:02
貸方需要把銀行存款余額這些都算進去嗎

紫藤老師 

2022 01/06 11:06
不需要,只是結(jié)轉(zhuǎn)收入費用

84785033 

2022 01/06 11:08
那借貸就不平衡了哇

紫藤老師 

2022 01/06 11:09
平衡的,你結(jié)轉(zhuǎn)了就對了

84785033 

2022 01/06 11:09
是直接用期末合計數(shù)來結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

紫藤老師 

2022 01/06 11:09
你好,對的,你的理解是對的

84785033 

2022 01/06 11:12
就是用框里的數(shù)據(jù)做結(jié)轉(zhuǎn)后就可以結(jié)賬對吧

紫藤老師 

2022 01/06 11:12
對的,你的理解是對的
