問題已解決
老師您好!本月有紅沖之前的發(fā)票,有留底稅額可以抵扣本月的銷項稅,我需要在電子稅務(wù)局操作什么才能將這個紅沖后的留底進項稅抵扣本月銷項稅額?還是做紅沖發(fā)票后,系統(tǒng)會自帶紅沖后的留底進項稅額呢?老師我第一次操作,麻煩老師高詳細解答哈!并且本月的銷項稅小于留底稅額,也就是說本月無需交稅,請問本月還需要做計提稅額的分錄嗎?



同學(xué) 你好 你可以在表二 進項稅額轉(zhuǎn)出 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 內(nèi)填入 轉(zhuǎn)岀稅額即可 無增值稅 不用計提附加稅
2022 01/07 12:06

84785031 

2022 01/07 14:19
老師您好!您說的這個表二就是電子稅務(wù)局上面申報稅的表嗎?

郭波 

2022 01/07 14:28
是的啊 同學(xué) 你點進去就可以看到
