問題已解決
老師,在上個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的情況下,這個月繳納稅費(fèi)的會計分錄怎么做賬?



這個需要你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
2022 01/12 10:01

84785043 

2022 01/12 10:01
一般納稅人

東老師 

2022 01/12 10:02
借稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交。

東老師 

2022 01/12 10:02
繳納的時候借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸銀行存款。

84785043 

2022 01/12 10:03
同時要做這兩筆分錄是嗎?

東老師 

2022 01/12 10:04
對,先做結(jié)轉(zhuǎn)的,然后再做繳納的會計分錄。

84785043 

2022 01/12 10:13
老師,那在沒有計提社保的情況下,這個月繳納社保費(fèi)的時候怎么做會計分錄?

東老師 

2022 01/12 10:14
借管理費(fèi)用社保、其他應(yīng)收款貸銀行存款。

84785043 

2022 01/12 10:14
好的,謝謝老師

東老師 

2022 01/12 10:15
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您。
