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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我公司賣了一輛車,我做了以下分錄,現(xiàn)在是賺了,需要交稅嗎?還是把之前購(gòu)車的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?



你好!
按售價(jià)繳納增值稅,9%銷項(xiàng)稅。
2022 01/13 14:43

84784969 

2022 01/13 14:46
那意思是要應(yīng)交增值稅11700元
不能直接進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

小五子老師 

2022 01/13 14:51
上面寫錯(cuò)了,是13%繳納增值稅。
不可以轉(zhuǎn)出的,轉(zhuǎn)出了也要按3%減按2%繳納增值稅的。
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)
1.銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),適用一般計(jì)稅方法:稅率為13%,并可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。
2.銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅時(shí),可選擇減按2%征收,并不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票;也可以選擇放棄減稅,按3%征收,可開(kāi)具3%征收率的增值稅專用發(fā)票。

84784969 

2022 01/13 14:54
哦,那如果賣虧了是不是不用交稅了?

小五子老師 

2022 01/13 14:56
不是,只要有清理收入都需要交稅,除非是報(bào)廢。
