問題已解決
你好稅控盤維護費入到減免稅額,再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅對吧?



是的,你的理解是對的
2022 01/13 16:42

84785015 

2022 01/13 16:44
報完稅應交稅額是負數(shù),附加稅的計稅依據(jù)是負數(shù),附加稅應交稅額也是負數(shù),這意味著需要退稅?

辜老師 

2022 01/13 16:45
是不是i沒有計提附加稅哦

84785015 

2022 01/13 16:48
是本月都是留抵稅額,又有維護費的減免稅額,所以導致附加稅計稅依據(jù)是負數(shù),這種情況應該怎么處理?

辜老師 

2022 01/13 16:49
那你不需要繳納附加稅啊

84785015 

2022 01/13 16:56
是不需要,我的意思是這種情況正常嗎,只有留抵稅額,又有減免稅額,附加稅計稅依據(jù)是負數(shù),然后最后一欄是應退稅額負數(shù),就這樣負數(shù)申報就可以了?
2 稅務局給退稅還是不應該這么申報?

辜老師 

2022 01/13 17:02
附加稅應該是按0申報哦

84785015 

2022 01/13 17:05
老師那這種情況我應該怎么處理了,附加稅不能出現(xiàn)負數(shù)的情況?

辜老師 

2022 01/13 17:27
你這個負數(shù)不能修改嗎

84785015 

2022 01/13 17:35
你好我現(xiàn)在還沒保存報表,不知道該怎么處理?

辜老師 

2022 01/13 18:06
吧負數(shù)金額改成0不可以嗎
