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問題已解決

請老師幫我看看,這個為什么要把應付職工薪酬轉入其他應付款這個科目里,他每個月都這樣轉了的,應付職工薪酬總賬余額為零。請問老師這么操作合理嗎?

84784960| 提問時間:2022 01/13 19:43
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
這個其他應付款指的就是那個個人的社保部分。
2022 01/13 19:44
陳詩晗老師
2022 01/13 19:44
這部分本身就是從員工的工資里面扣除,所以說用這個。
84784960
2022 01/13 19:49
但是這個賬里邊只有應付職工薪酬這個科目,沒有社保的,而且沒有其他員工,每個月給法人計提了2000的工資!
陳詩晗老師
2022 01/13 19:50
那是不是之前就欠了那個法人的錢,現(xiàn)在用工資來進行底線
84784960
2022 01/13 19:50
他又把給法人的工資轉入了其他應付賬款-法人里邊,我有點看不懂為什么要這么操作!
陳詩晗老師
2022 01/13 19:52
你的意思就是說他做了這個賬務處理,然后又把錢給了老板的嗎?讓他給老板的時候怎么做賬的呢?
84784960
2022 01/13 20:00
我剛看了,賬上之前確實有欠法人的錢!他這么操作是不是,把欠法人的工資和欠法人的錢合并入其他應收款-法人這個科目了,
陳詩晗老師
2022 01/13 20:01
是的,應該就是把工資放到其他應付款后面給法人給錢的時候直接減少其他應付款了。
84784960
2022 01/13 20:02
是不是放在應付職工薪酬科目里,不轉也可以的!
陳詩晗老師
2022 01/13 20:03
也可以的,當然轉了,賬面看著更好。
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