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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月份計(jì)提工資,明年一月份發(fā)放工資,但是多計(jì)提的,那怎么處理?



你好,多計(jì)提了,沖銷就是了
借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整 等科目?
2022 01/13 21:42

84784950 

2022 01/13 21:57
如果我不沖銷,直接匯算清繳調(diào)增可以嗎?

鄒老師 

2022 01/13 22:00
你好,不可以。賬務(wù)處理有錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)做相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整處理才是的。

84784950 

2022 01/13 22:32
借管理費(fèi)用 一100 貸其他應(yīng)付款100

84784950 

2022 01/13 22:32
打錯(cuò)了 借管理費(fèi)用 一100 借其他應(yīng)付款100

鄒老師 

2022 01/14 07:54
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

84784950 

2022 01/14 08:09
這樣處理嗎,不用以前年度損益

鄒老師 

2022 01/14 08:11
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

84784950 

2022 01/14 08:13
是的是的

鄒老師 

2022 01/14 08:13
你好,你的疑問具體是什么呢

84784950 

2022 01/14 08:44
借管理費(fèi)用 一100 借其他應(yīng)付款100

鄒老師 

2022 01/14 08:45
你好,與最初提問不是同一個(gè)問題了嗎

84784950 

2022 01/14 09:04
一樣的嗎

鄒老師 

2022 01/14 09:05
你好,請(qǐng)看圖片,完全不同的?
