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問題已解決

12月份計(jì)提工資,明年一月份發(fā)放工資,但是多計(jì)提的,那怎么處理?

84784950| 提問時(shí)間:2022 01/13 21:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,多計(jì)提了,沖銷就是了 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整 等科目?
2022 01/13 21:42
84784950
2022 01/13 21:57
如果我不沖銷,直接匯算清繳調(diào)增可以嗎?
鄒老師
2022 01/13 22:00
你好,不可以。賬務(wù)處理有錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)做相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整處理才是的。
84784950
2022 01/13 22:32
借管理費(fèi)用 一100 貸其他應(yīng)付款100
84784950
2022 01/13 22:32
打錯(cuò)了 借管理費(fèi)用 一100 借其他應(yīng)付款100
鄒老師
2022 01/14 07:54
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784950
2022 01/14 08:09
這樣處理嗎,不用以前年度損益
鄒老師
2022 01/14 08:11
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784950
2022 01/14 08:13
是的是的
鄒老師
2022 01/14 08:13
你好,你的疑問具體是什么呢
84784950
2022 01/14 08:44
借管理費(fèi)用 一100 借其他應(yīng)付款100
鄒老師
2022 01/14 08:45
你好,與最初提問不是同一個(gè)問題了嗎
84784950
2022 01/14 09:04
一樣的嗎
鄒老師
2022 01/14 09:05
你好,請(qǐng)看圖片,完全不同的?
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