問題已解決
免掉的增值稅營業(yè)外收入是直接做在十二月份的利潤表,然后根據(jù)10-12月的利潤表填報企稅嗎,還是免掉的增值稅的營業(yè)外收入是做在一月份



您好
免掉的增值稅營業(yè)外收入是直接做在十二月份的利潤表 根據(jù)12月份的利潤表填寫企業(yè)所得稅申報表
2022 01/17 20:12

84785001 

2022 01/17 20:13
小規(guī)模納稅人季報的話應該是根據(jù)10-12月的利潤表申報企業(yè)所得稅吧

bamboo老師 

2022 01/17 20:14
12月的利潤表本年累計數(shù)對應填寫就好了

84785001 

2022 01/17 20:14
好的謝謝老師

bamboo老師 

2022 01/17 20:14
不客氣,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!

84785001 

2022 01/17 20:17
本年累計有一個利潤總額和我營業(yè)利潤,應該是按利潤總額填寫的吧?

bamboo老師 

2022 01/17 20:17
應該是按利潤總額填寫的 是的
