問題已解決
村集體經(jīng)濟用金蝶軟件年末用不用把本年收益結(jié)轉(zhuǎn)到收益分配再做一張憑證,做完這張憑證是不是再清理結(jié)算 再期末結(jié)賬



同學你好,要做這張憑證的,做完這張憑證,是再清理結(jié)算,再期末結(jié)賬。
2022 01/18 00:42

84784982 

2022 01/18 08:29
老師我先清理結(jié)算,又做的憑證有影響嗎?我清理結(jié)算過后去明細帳查的本年收益數(shù)字,再做的憑證結(jié)轉(zhuǎn)的

王雁鳴老師 

2022 01/18 08:59
同學你好,也可以的,沒有影響的。

84784982 

2022 01/18 12:49
你好老師,也是村集體經(jīng)濟 想問一下錄入期初數(shù)據(jù)該錄入哪些科目,建帳時,村里氣象站的款,我把他錄入到收益分配,但是年末我看不對

王雁鳴老師 

2022 01/18 12:56
同學你好,錄入期初數(shù)據(jù),根據(jù)期初科目余額表錄入。建帳時,村里氣象站的款,錄入到收益分配,但是年末你看不對,那就錄入其他應付款。

84784982 

2022 01/18 13:00
錄入到收益分配年末這塊錢就被減少了

84784982 

2022 01/18 14:26
年末本年收益 收益分配有余額對嗎

王雁鳴老師 

2022 01/18 14:31
同學你好,年末本年收益沒有余額的,收益分配是有余額的。

84784982 

2022 01/18 14:33
收益分配余額和銀行存款一致才對是吧

84784982 

2022 01/18 14:34
收益分配下面的二級科目農(nóng)戶分利有余額對嗎

王雁鳴老師 

2022 01/18 16:40
同學你好,收益分配余額和銀行存款,不一定一致的。

84784982 

2022 01/18 17:30
在軟件里我咋能知道明細帳都對不對呀

王雁鳴老師 

2022 01/18 17:45
同學你好,一般情況下,需要與銀行存款,往來單位,實際的資產(chǎn),去核對一下,才能知道是不是對的。
