問題已解決
老師您好,我們公司收到了商品的成本票,相當(dāng)于我購進的商品,并且付了錢,請問怎么做會計分錄呢?



您好
。借庫存商品貸銀行存款。
2022 01/18 09:51

84785015 

2022 01/18 09:52
那什么時候計入主營業(yè)務(wù)成本科目呢?

玲老師 

2022 01/18 09:56
銷售時計入。銷售時計入主營業(yè)務(wù)成本。

84785015 

2022 01/18 09:57
請問分錄怎么做呢老師?另外結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時候分錄是什么呢?

玲老師 

2022 01/18 10:03
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

84785015 

2022 01/18 10:05
銷售時計入主營業(yè)務(wù)成本。(銷售時是:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。然后再結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品嗎?

玲老師 

2022 01/18 10:08
您看一下上面的記錄,購入我給你寫分錄了,結(jié)轉(zhuǎn)成本我也給你寫了。
你寫這個不對你寫這個不對。

玲老師 

2022 01/18 10:08
??村e了,你這個銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本是正確的。

84785015 

2022 01/18 10:11
購入是 借:庫存商品,貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。 這樣不對嘛老師

84785015 

2022 01/18 10:11
好的,謝謝您的細心講解

玲老師 

2022 01/18 10:14
客氣,您這樣的分錄是對的。
