問題已解決
老師,我想問下這個申報的主表上的銷項稅額是大于進項稅額的,應(yīng)納稅額為什么是零呢?那是不用交增值稅嗎?應(yīng)納稅額不是應(yīng)該是銷項-進項嗎?



同學(xué),你好,應(yīng)該是要交稅的,你的報表應(yīng)該有問題,重新填一下看看
2022 01/19 17:01

84784951 

2022 01/19 17:05
確定沒有交稅哦,銀行都沒扣款。一起同時申報了印花稅,銀行都已經(jīng)扣款了

森林老師 

2022 01/19 17:07
同學(xué),你好,你打出來的報表,應(yīng)該是銷減進項再減留底應(yīng)該是有稅的,有點奇怪。

84784951 

2022 01/19 17:10
那會是本年累計那一欄的進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)影響嗎?

森林老師 

2022 01/19 17:13
進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該是進項減少了,更應(yīng)該交稅吧

84784951 

2022 01/19 17:15
好吧,謝謝老師

森林老師 

2022 01/19 17:16
同學(xué),你好,不客氣的
