問題已解決
老師,本月進(jìn)項大于銷項,申報時要怎么處理



“增值稅零申報即可,進(jìn)項大于銷項的部分作為留抵稅額處理,或少認(rèn)證部分進(jìn)項,當(dāng)月仍交一定的稅金。
2022 01/19 21:01

84785029 

2022 01/19 21:54
進(jìn)項已經(jīng)認(rèn)證了,本月有銷項,沒辦法零申報

小鎖老師 

2022 01/19 21:55
進(jìn)項不是大于銷項嗎?

84785029 

2022 01/19 21:57
但是我有銷項怎么零申報呢

小鎖老師 

2022 01/19 22:01
增值稅進(jìn)項大于銷項時,進(jìn)項照常填報,多出來的部分不需要填報,直接系統(tǒng)轉(zhuǎn)為留抵,下期可以使用。納稅申報還是應(yīng)該按正常的填報,也就是說所有的銷售收入及銷項、進(jìn)項還是應(yīng)該全額填寫,進(jìn)項大于銷項只是影響到本月的應(yīng)納稅款,在填寫納稅申報是時候系統(tǒng)就會自動計算出本月的留抵稅額了,這個數(shù)下一月可以繼續(xù)進(jìn)行抵扣,不過若你進(jìn)項本月全部進(jìn)行帳務(wù)處理的話,可就得記住一個要將發(fā)票全部進(jìn)行認(rèn)證,二個要全部進(jìn)行抵扣處理,可別將發(fā)票認(rèn)證了因本月抵扣不完就沒有完全進(jìn)行抵扣,這樣本月認(rèn)證的發(fā)票下月就不能進(jìn)行抵扣了

84785029 

2022 01/19 22:10
明白了謝謝老師

小鎖老師 

2022 01/19 22:26
不客氣祝您開心每一天
