問題已解決
上一年度,計提的印花稅,實際繳納發(fā)現(xiàn)只需要繳納一半,那么應交稅費中的另一半需要沖到哪個科目?算營業(yè)外收入嗎



可以的,借應交稅費,貸營業(yè)外收入。
2022 01/24 11:58

84785029 

2022 01/24 12:01
還有一個問題,就是之前籌辦期間這個印花稅計提到了長期待攤費用,那么多計提的那一塊還沒有攤銷到管理費用,我應該怎么沖出呢?直接紅字沖可以嗎

郭老師 

2022 01/24 12:03
可以的,可以這么做的。
