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問題已解決

老師您 好,我想咨詢一下,我們是一般納稅人,主要是從農(nóng)戶手里收購水稻,之后代加工成大米,銷售成品大米,現(xiàn)在我遇到的問題是,10月份的時候銷售了46.噸,當(dāng)月沒做帳,次月報增值稅時直接按46購進原材料,對應(yīng)計算的進項稅額抵扣了8512.51元,我們的購進發(fā)票都是月末開的,是為了當(dāng)月銷售多少就開多少,省得有庫存,所以正常計算的話本月應(yīng)該是開具65噸的收購發(fā)票,按65噸收購噸數(shù)(收購進金額是3200元/噸)計算抵扣進項稅額,這不是已經(jīng)過了征期,不能再改了,我做帳時應(yīng)該怎么糾正這個錯誤 感謝老師,期待回復(fù),還有就是這個分錄應(yīng)該怎么做,金額怎么算,謝謝老師,

84784968| 提問時間:2022 01/29 11:30
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,原材料65×3200 貸,銀行存款 不抵扣進項,按總金額計入原材料成本處理
2022 01/29 11:37
84784968
2022 01/29 13:03
那我的進項咋做賬呀老師???
84784968
2022 01/29 13:04
我是從農(nóng)戶手里買的水稻,花了3000元的(有發(fā)票)加工費變成成品,銷售的
陳詩晗老師
2022 01/29 13:07
你前面說的進項不抵扣,所以全額計入原材料成本處理了
84784968
2022 01/29 14:52
抵扣呀,要抵扣的
陳詩晗老師
2022 01/29 15:10
扣的話,你就是借原材料,同時借應(yīng)交稅費增值稅進項稅額,貸銀行存款直接從你原材料里面把你抵扣的進項稅額分離出。
84784968
2022 01/29 15:16
那接下來的憑證怎么做,成本安那個數(shù)據(jù),庫存商品按那個數(shù)據(jù)?老師有電話嗎?打電話說比較方便
陳詩晗老師
2022 01/29 16:24
借,原材料65×3200-65×3200×9% 應(yīng)交稅費,增值稅65×3200×9% 貸,銀行存款
陳詩晗老師
2022 01/29 16:25
不好意思學(xué)堂規(guī)定不提供私人聯(lián)系方式
84784968
2022 01/29 17:36
那我只抵扣了銷售數(shù)量對應(yīng)的8512.51元的進項稅,這個數(shù)和我購進時的數(shù)據(jù)有差,怎么辦?
陳詩晗老師
2022 01/29 18:35
后面繼續(xù)抵扣就可以啦
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