問題已解決
# 提問 #欠條以前未入賬 現(xiàn)在欠條和報銷的費(fèi)用一塊入賬 怎么處理?



你好
借:管理費(fèi)用等
貸:銀行存款
這個相當(dāng)于員工直接購買的
2022 01/29 16:00

84785007 

2022 01/29 16:06
不能 剩下的要轉(zhuǎn)賬給他 扣下這個錢

王超老師 

2022 01/29 16:07
這個金額是不一致的嗎? 那么,可不可以把欠條的金額和報銷的費(fèi)用一起告訴我一下

84785007 

2022 01/29 16:08
那這怎么操作
欠條附上 費(fèi)用票附上 轉(zhuǎn)錢要扣下

84785007 

2022 01/29 16:09
欠條500單據(jù)600付他100元 此時欠條入賬

王超老師 

2022 01/29 16:11
借:管理費(fèi)用等 600
貸:其他應(yīng)收款 500
銀行存款 100

84785007 

2022 01/29 16:11
前期沒作賬欠條500

王超老師 

2022 01/29 16:13
那么你需要補(bǔ)做一個分錄的,這樣思路才會清晰一點(diǎn)的

84785007 

2022 01/29 16:16
補(bǔ)作其他其應(yīng)收款500 貸銀行500
那兩筆分錄下面附這些票 問還用給對方打收據(jù)500元不?

王超老師 

2022 01/29 16:24
這個就不需要對方開收據(jù)了

84785007 

2022 01/29 16:27
欠條入賬 不給他打收據(jù)行不?

王超老師 

2022 01/29 16:28
本本來就是要用本來就是要用欠條入棧本來就是要用欠條入賬的??!

84785007 

2022 01/29 16:30
但是前期入賬的話 現(xiàn)在還款需給他開收據(jù)的吧?

王超老師 

2022 01/29 16:35
稍等一下稍等一下我在稍等一下我再回答你另外稍等一下我再回答你另外一個問題
