問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)有把用的一些材料有產(chǎn)出,但是都費(fèi)用化了未入庫(kù)存,但是實(shí)際是送人了,確實(shí)無(wú)庫(kù)存,我怎么處理呢?



你好,你是說(shuō)這些原材料實(shí)際送人,但賬務(wù)處理為研發(fā)費(fèi)用了嗎
2022 02/07 07:23

84785011 

2022 02/07 09:17
對(duì)的老師

84785011 

2022 02/07 09:18
哦不對(duì)老師,這個(gè)研發(fā)出來(lái)的這些東西屬于材料,

佟老師 

2022 02/07 09:26
然后用這些材料贈(zèng)送是嗎

84785011 

2022 02/07 12:22
嗯,是的,老師

佟老師 

2022 02/07 13:15
之前做的分錄是,借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出? 貸銀行存款嗎?

84785011 

2022 02/07 15:38
貸方不一定,哈哈然后結(jié)轉(zhuǎn)了研發(fā)入管理

佟老師 

2022 02/07 15:41
借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸原材料、
銷項(xiàng)稅額

84785011 

2022 02/07 20:26
那要申報(bào)增值稅的對(duì)吧?老師

佟老師 

2022 02/07 23:22
是的,要申報(bào)增值稅,視同銷售
