問題已解決
當(dāng)月多交的增值稅,多交增值稅,也就有留抵,年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn) 是 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交増值稅)



你好,這個做不做都可以的,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額也表示,劉迪。
2022 02/21 10:01

郭老師 

2022 02/21 10:01
把銷項和進(jìn)項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
