問題已解決
取得的異常憑證增值稅進項發(fā)票,是不是企業(yè)所得稅要進行納稅調(diào)增



你好,同學(xué)
增值稅不影響利潤,不存在調(diào)整所得稅的問題
2022 02/22 16:09

84784960 

2022 02/22 16:11
但是費用是按成本入賬的

陳詩晗老師 

2022 02/22 16:19
哦,你的意思就是說這個異常發(fā)票不能抵扣進項,你把這個鏡像轉(zhuǎn)到了你的那個成本費用。難道這種情況你這個成本費用要做納稅調(diào)

84784960 

2022 02/22 16:21
之前已經(jīng)抵扣了進項稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了,不含稅的金額計入成本科目,現(xiàn)在是稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了,那計入成本科目的那個數(shù)額要不要做所得稅調(diào)增

陳詩晗老師 

2022 02/22 16:26
需要調(diào)整處理,你這里

84784960 

2022 02/22 16:27
我是做紅沖這筆分錄嗎

陳詩晗老師 

2022 02/22 16:32
不用充,就是你在那個申報表里面,按照納稅調(diào)整的項目在報表里面填就行了。

陳詩晗老師 

2022 02/22 16:32
然后調(diào)了之后,你的所得稅會增加,然后你再對增加的所得稅做所得稅的處理。

84784960 

2022 02/22 16:34
好的,謝謝

陳詩晗老師 

2022 02/22 16:43
不客氣,祝你工作愉快
