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問題已解決

12月份做賬時(shí)漏做計(jì)提企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在做一月份的帳交企業(yè)所得稅了,那要怎么辦呢?

84785004| 提問時(shí)間:2022 02/23 11:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2022 02/23 11:21
84785004
2022 02/23 11:41
這2筆分錄就是彌補(bǔ)應(yīng)12月份計(jì)提借-所得稅? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅這筆分錄的。對嗎?
84785004
2022 02/23 11:41
以前年度損益調(diào)整金蝶里沒有,要在哪里添加呢?
郭老師
2022 02/23 11:43
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
84785004
2022 02/23 11:51
直接做這筆來彌補(bǔ)之前忘了計(jì)提那筆是嗎?
郭老師
2022 02/23 11:52
對的是的,是這么做的。
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