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問題已解決

老師請問我這個分錄做的有沒有毛病,我感覺怪怪的,自己找不出原因

84784975| 提問時間:2022 02/27 16:14
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學你好 很高興為你解答 請發(fā)一下你說的分錄
2022 02/27 16:14
84784975
2022 02/27 16:14
為什么圖片上傳不了呢?
84784975
2022 02/27 16:18
維修工時費:借:1002001銀行存款-微信 貸:1122001應收賬款-維修工時費 維修本車所需材料費借:1002001銀行存款-微信 貸:1405001庫存商品-右前下支臂 貸:1405002庫存商品-左前內(nèi)拉桿(這是第一個分錄)
84784975
2022 02/27 16:36
汽車服務(wù)公司(汽修廠) 老師 上面的分錄 應該 貸:主營業(yè)務(wù)收入 對吧
鐘存老師
2022 02/27 16:44
是的 收款要不沖銷應收 那么應收確認的時候就要結(jié)轉(zhuǎn)收入 庫存和成本對應的
84784975
2022 02/27 16:47
那么應收確認的時候就要結(jié)轉(zhuǎn)收入 庫存和成本對應的 老師請問這句話的意思是 確認這筆收入的同時間就要做一筆:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 對吧?
84784975
2022 02/27 16:47
結(jié)轉(zhuǎn)收入?請問如何做呢?
鐘存老師
2022 02/27 17:49
那么應收確認的時候就要結(jié)轉(zhuǎn)收入 庫存和成本對應的 老師請問這句話的意思是 確認這筆收入的同時間就要做一筆:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 對吧?【是的】 收入你要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤??
84784975
2022 02/27 17:57
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 對吧?【是的】 老師這個金額呢是這樣的嗎?(我覺得不對)
84784975
2022 02/27 18:02
假如主營業(yè)收入180,主營業(yè)務(wù)成本還是180,庫存商品也是180,那對嗎? 到月末不全都是O了嗎?還有什么利潤可言。主營業(yè)務(wù)成本肯定低于主營業(yè)務(wù)收入:我的理解,中級搞蒙了,麻煩老師詳解,謝謝
鐘存老師
2022 02/27 19:14
你這你這個假如本身就自己給自己設(shè)定成收入和成本一樣了嗎?收入和成本一樣,那你肯定就是賠錢啊,你這個店鋪租金人員費用這些都要賠錢的,那是不可能的
鐘存老師
2022 02/27 19:14
這個結(jié)轉(zhuǎn)最終肯定要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嘛,成本是從本年利潤的借方結(jié)轉(zhuǎn),借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本
鐘存老師
2022 02/27 19:14
收入中本年利潤的貸方結(jié)轉(zhuǎn)就是借主營業(yè)務(wù)收入,貸本年利潤
84784975
2022 02/27 19:22
老師您能給我舉例做下分錄么?
鐘存老師
2022 02/28 07:21
成本50,收入80 借:主營業(yè)務(wù)成本50 貸:庫存商品50 借:應收賬款80 貸:主營業(yè)務(wù)收入80/1.13 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額80/1.13*0.13 借:主營業(yè)務(wù)收入80/1.13 貸:本年利潤80/1.13-50 主營業(yè)務(wù)成本50
84784975
2022 02/28 09:12
老師,請問第一步叫:結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧?那第三步貸方還有一個主營業(yè)務(wù)成本 這個是什么呢?
鐘存老師
2022 02/28 09:24
第一步叫結(jié)轉(zhuǎn)成本 最后一步叫結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784975
2022 02/28 09:30
到月末再一次性結(jié)轉(zhuǎn)損益還是每做一筆就結(jié)轉(zhuǎn)一次?
84784975
2022 02/28 09:32
謝謝您得耐心講解,好像略懂一丁點了, 真賬實操上都是月末再結(jié)轉(zhuǎn)的
鐘存老師
2022 02/28 14:07
損益是月末結(jié)轉(zhuǎn)一次 不是每天結(jié)轉(zhuǎn)
84784975
2022 02/28 14:13
成本費用的結(jié)轉(zhuǎn)呢 是月末還是每天
鐘存老師
2022 02/28 15:56
成本費用的結(jié)轉(zhuǎn)呢 是月末
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