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收到發(fā)票光入賬,先不認(rèn)證,怎么做賬

84785031| 提問時間:2022 02/28 20:46
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
1、會計(jì)分錄如下: 借:原材料/庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款 2、在第二個月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過后,即可把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中的,會計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2022 02/28 20:47
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