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問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬戶貸方銷項(xiàng)稅額為120000元,借方進(jìn)項(xiàng)稅額為100000元,借方已交稅金為30000元。 要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84785025| 提問時(shí)間:2022 03/01 10:13
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金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)120000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 30000
2022 03/01 10:20
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