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問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅”科日 的銷售稅額為200000元,借方的進(jìn)項(xiàng)稅額為120000元,期切無留抵稅 要求:對甲公可相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84784976| 提問時(shí)間:2022 05/12 18:46
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,高級會計(jì)師
同學(xué)你好 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=200000-120000=80000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8000
2022 05/12 18:48
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