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問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅” 科目 貸方的銷售稅額為200 000元,借方的進項稅額為120 000 元。期初無留抵稅額 要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。

84784989| 提問時間:2022 05/12 18:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 80000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200000-120000=80000
2022 05/12 18:26
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