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問題已解決

您好,2020年有一張增值稅專用發(fā)票,2021年12月我才收到,然后計入費用,稅額計入待認(rèn)證進項稅額,現(xiàn)在到了2022年2月,才想起這種發(fā)票認(rèn)證不了,現(xiàn)在要怎么處理呀,我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

84785004| 提問時間:2022 03/01 12:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 03/01 13:03
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