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請問增值稅申報表上的進項稅額,是填對應(yīng)所屬期勾選的可抵扣稅額么?

84785027| 提問時間:2022 03/01 15:47
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柳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,是的,你的理解是正確的
2022 03/01 15:50
84785027
2022 03/01 15:55
那如果當月勾選的出口退稅發(fā)票稅額要填在當月的增值稅申報表上嗎,要填的話是填在哪個位置的。
柳老師
2022 03/01 16:09
外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
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