問題已解決
勞務派遣工資,直接支付給派遣機構,怎么入賬呢?我們一直都是借制造費用-工資,貸應付職工薪酬



你好,借制造費用,勞務費貸,銀行存款。
2022 03/02 15:05

84784961 

2022 03/02 15:10
不是工資嗎?還有這個不用計提是嗎?付的時候再做分錄?

郭老師 

2022 03/02 15:11
你好,對方給你開的是勞務派遣的發(fā)票的話,直接做勞務費就可以的,不用做工資。

郭老師 

2022 03/02 15:11
借制造費用、勞務費貸、應付賬款
借應付賬款貸銀行存款。

84784961 

2022 03/02 15:14
發(fā)票開的是勞務派遣服務費,照老師的說法,那我之前的是不對的,現在改了,不一致有關系嗎

郭老師 

2022 03/02 15:16
跨年的就不要修改了,從今年開始,你不需要做應付職工薪酬。

84784961 

2022 03/03 10:07
但是我們要填統(tǒng)計報表,這部分算是工資嗎

郭老師 

2022 03/03 10:08
好,這部分不屬于工資的,他屬于勞務費。

84784961 

2022 03/03 10:11
但是統(tǒng)計局那邊說這部分屬于工資,誰用工誰統(tǒng)計的原則。暈死了

郭老師 

2022 03/03 10:18
出現在《從業(yè)人員及工資總額》表中,為季報和年報指標。
是指本單位在報告期內(季度或年度)直接支付給本單位全部從業(yè)人員的勞動報酬總額。包括:
1、計時工資、計件工資;
2、獎金、津貼和補貼;
3、加班加點工資、特殊情況下支付的工資。
是在崗職工工資總額、勞務派遣人員工資總額和其他從業(yè)人員工資總額之和。 不論是計入成本的還是不計入成本的,不論是貨幣形式支付還是實物形式支付的,均應列入工資總額。
我剛才的說錯了

84784961 

2022 03/03 10:24
那我做分錄的時候做應付職工薪酬可以嗎?這樣到時候數據統(tǒng)一

郭老師 

2022 03/03 10:26
你好,可以的,可以這么做的。

84784961 

2022 03/03 10:39
這樣確定沒問題嗎?那準確的分錄麻煩老師寫一下吧

郭老師 

2022 03/03 10:40
你好,你想要做可以的,但是我們平時做賬的時候不考慮這個應付職工薪酬勞務費的,直接借主營業(yè)務成本貸,銀行存款沒有做應付職工薪酬,你想做的話可以的,二級科目寫勞務費就是了,不要寫工資。

84784961 

2022 03/03 10:43
但是勞務費是次月支付的啊,而且一個月有時候10多萬呢,20萬都有

郭老師 

2022 03/03 10:48
借主營業(yè)務成本貸,應付賬款借,應付賬款貸,銀行存款次月支付,是做這個的。

84784961 

2022 03/03 10:49
不用跟統(tǒng)計那邊統(tǒng)一嗎

84784961 

2022 03/03 10:54
勞務費也算人工成本吧

郭老師 

2022 03/03 10:56
好對的是的可以的。
