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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,請(qǐng)問本期進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票已勾選認(rèn)證,但銷項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)多,我填哪張表體現(xiàn)出留抵的數(shù)據(jù),是增值稅附加稅費(fèi)表二么,是在“三”這欄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這里去填寫留抵金額么



你好本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表這個(gè)表格填寫的數(shù)據(jù)是本月已認(rèn)證且抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,
上期有認(rèn)證了待下期留抵認(rèn)證的金額,不需要填寫進(jìn)去
2022 03/05 17:48

84785006 

2022 03/05 17:57
老師,本期的數(shù)據(jù)我知道是已認(rèn)證且抵扣的,就說本期進(jìn)項(xiàng)我認(rèn)證且抵扣5000,銷項(xiàng)是2000,我在填本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表時(shí)只需要填寫本期認(rèn)證且抵扣的5000,不需要填寫別的了,是么

易 老師 

2022 03/05 18:04
是的,只需填這個(gè)認(rèn)證了的

84785006 

2022 03/05 18:05
好的,老師,那個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思,什么情況才會(huì)填寫這欄

易 老師 

2022 03/05 18:17
收到但沒有認(rèn)證可以放這科目的
