問題已解決
繳納上個月的增值稅跟附加稅,分錄怎么做,上個月沒有計提?



同學(xué),那你就直接計入營業(yè)稅金及附加。
2022 03/07 13:57

84784955 

2022 03/07 13:58
增值稅怎么做分錄

林木老師 

2022 03/07 14:00
增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,如果繳納的時候就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? 貸:銀行存款

84784955 

2022 03/07 14:06
我上個月沒有計提增值是

84784955 

2022 03/07 14:06
我上個月沒有計提增值稅

林木老師 

2022 03/07 14:13
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
根據(jù)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目差值,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費--未交增值稅科目借或貸.若應(yīng)交稅費--未交增值稅科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費.在下月繳納時:
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅
貸:銀行存款
