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問(wèn)題已解決

老師你好,本月采購(gòu)收到增值稅專用發(fā)票一張,進(jìn)項(xiàng)稅額334元,本月銷項(xiàng)稅額300 元,假如進(jìn)項(xiàng)本月已認(rèn)證,增值稅分錄這塊怎么處理?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/12 16:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)300 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅34 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)334
2022 03/12 16:14
84784963
2022 03/12 16:23
把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)月末結(jié)為零,差額部分轉(zhuǎn)到留抵稅額,下月繼續(xù)抵?有的說(shuō)當(dāng)月啊交稅不做賬務(wù)處理,
郭老師
2022 03/12 16:26
你好對(duì)的 不做處理也可以的自己選擇
84784963
2022 03/12 16:31
不做處理銷項(xiàng)貸方就掛300,借方掛334
郭老師
2022 03/12 16:35
是的是的,是這么做的,是這么理解的,很正確的。
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